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2020年度襄城縣教育體育局(本級(jí))部門決算

【信息來源:【信息時(shí)間:2020-09-24 17:01  閱讀次數(shù): 】【字號(hào) 】【我要打印】【關(guān)閉

2020年度 襄城縣教育體育局(本級(jí))部門決算

二〇二一年九月


目  錄

第一部分  襄城縣教育體育局(本級(jí))概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  襄城縣教育體育局(本級(jí))概況


一、部門職責(zé)

主要職責(zé)包括:

(一)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針政策、有關(guān)法律法規(guī),起草有關(guān)教育體育的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)教育體育理論研究和宣傳工作。

(二)研究提出在全縣教體系統(tǒng)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)意見建議并組織實(shí)施;統(tǒng)籌全縣教體工作總體布局并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)和督促落實(shí)。

(三)負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理;擬定全縣教育體育改革和教體事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革;負(fù)責(zé)全縣教育體育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

(四)負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理,參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資辦法;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全縣教育經(jīng)費(fèi)收支情況;指導(dǎo)教體系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。

(五)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平;負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);指導(dǎo)普通高中教育、學(xué)前教育和特殊教育工作;落實(shí)基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和基本教學(xué)文件,負(fù)責(zé)全縣基礎(chǔ)教育教學(xué)教材、補(bǔ)充教材(讀本)選訂和中小學(xué)教學(xué)用書選用工作,全面實(shí)施素質(zhì)教育。

(六)指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革,落實(shí)中等職業(yè)教育專業(yè)目錄、教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

(七)負(fù)責(zé)教體系統(tǒng)思想政治工作、意識(shí)形態(tài)工作,指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育、勞動(dòng)教育及國(guó)防教育工作;指導(dǎo)全縣教體系統(tǒng)落實(shí)好黨的民族宗教政策;負(fù)責(zé)教體系統(tǒng)安全穩(wěn)定與信訪工作。

(八)主管全縣教師工作。負(fù)責(zé)全縣教師資格制度實(shí)施;負(fù)責(zé)教體系統(tǒng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì),歸口管理教師和教育管理人員繼續(xù)教育;配合有關(guān)部門落實(shí)各級(jí)各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校內(nèi)部人事與分配制度改革;指導(dǎo)全縣教體系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

(九)擬定和下達(dá)全縣各級(jí)各類教育招生計(jì)劃和招生來源計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(十)負(fù)責(zé)管理教體系統(tǒng)科研工作、信息化建設(shè)工作。

(十一)組織指導(dǎo)全縣教體系統(tǒng)的對(duì)外交流與合作;負(fù)責(zé)漢語國(guó)際推廣有關(guān)工作;開展與國(guó)外和港澳臺(tái)的教育合作與交流。

(十二)落實(shí)國(guó)家語言文字工作的方針政策,擬定全縣語言文字工作規(guī)劃;負(fù)責(zé)全縣普通話推廣工作。

(十三)指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作,組織對(duì)中等及中等以下教育工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作;負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

(十四)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育發(fā)展和體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置與重點(diǎn)布局,負(fù)責(zé)縣運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)和體育后備人才培養(yǎng),組織管理省、市內(nèi)外重大體育競(jìng)賽的備戰(zhàn)及參賽工作;組織開展體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作。

(十五)組織舉辦全縣綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì),統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展,指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

(十六)推行全民健身計(jì)劃,指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng),推動(dòng)建立和完善全民健身公共服務(wù)體系。

(十七)落實(shí)上級(jí)體育產(chǎn)業(yè)政策,推進(jìn)全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);協(xié)調(diào)服務(wù)體育彩票發(fā)行管理工作。

(十八)完成縣委、縣政府和中共襄城縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

(十九)有關(guān)職責(zé)分工。關(guān)于高校畢業(yè)生就業(yè)管理問題的職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)意見和辦法由縣人力資源和社會(huì)保障局牽頭,會(huì)同縣教體局等部門擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,由縣教體局負(fù)責(zé);高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

襄城縣教育體育局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè),包括:辦公室、人事股、規(guī)劃審批股、財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股、教師教育股、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育股、教育督導(dǎo)辦公室、綜合管理股、招生考試股、體育綜合股、思想政治工作股。二級(jí)單位共0個(gè)。

從決算單位構(gòu)成看,教育體育局部門決算包括:本級(jí)決算。

2020年度,襄城縣教育體育局本級(jí)。


第二部分  2020年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:襄城縣教育體育局(本級(jí))

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    

行次

決算數(shù)

    

 

1

    

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

12274

一、一般公共服務(wù)支出

14

0.00

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、事業(yè)收入

3

0.00

三、國(guó)防支出

16

0.00

四、經(jīng)營(yíng)收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

18

12274

六、其他收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

0.00

 

7

0.00

……

20

0.00

 

8

0.00

 

21

0.00

本年收入合計(jì)

9

0.00

本年支出合計(jì)

22

0.00

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

0.00

                結(jié)余分配

23

0.00

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

173.8

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

173.8

 

12

0.00

 

25

0.00

總計(jì)

13

12447.8

總計(jì)

26

12447.8

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:襄城縣教育體育局(本級(jí))

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

12274

12274

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

6564.3

6564.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事務(wù)

1967.6

1967.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政運(yùn)行

1964.6

1964.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事務(wù)

3

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

855.1

855.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

855.1

855.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育附加安排的支出

2101.6

2101.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050901

農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)

2063.6

2063.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育費(fèi)附加安排的支出

38

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

1640

1640

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

1640

1640

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

46.5

46.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

46.5

46.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

46.5

46.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

360

360

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

體育

360

360

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

體育場(chǎng)館

360

360

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

496.2

496.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

496.2

496.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

496.2

496.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

3

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大氣

3

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

766

766

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

766

766

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

766

766

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4038

4038

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

4000

4000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出

4000

4000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

8

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

8

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

30

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

30

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

 


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:襄城縣教育體育局(本級(jí))

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

9026.5

3918.9

5107.6

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4090.8

3343.2

747.6

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事務(wù)

1158.2

1158.2

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政運(yùn)行

1158.2

1158.2

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

507

507

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

507

507

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育附加安排的支出

785.6

38

747.6

0.00

0.00

0.00

2050901

農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)

747.6

0.00

747.6

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育費(fèi)附加安排的支出

38

38

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

1640

1640

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

1640

1640

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

46.5

46.5

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

46.5

46.5

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

46.5

46.5

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

360

0.00

360

0.00

0.00

0.00

20703

體育

360

0.00

360

0.00

0.00

0.00

2070307

體育場(chǎng)館

360

0.00

360

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

496.2

496.2

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

496.2

496.2

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

496.2

496.2

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

3

3

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3

3

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大氣

3

3

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4030

0.00

4000

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

4000

0.00

4000

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出

4000

0.00

4000

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

30

30

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

30

30

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。



財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:襄城縣教育體育局(本級(jí))

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    

行次

金額

項(xiàng)    

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

8266

一、一般公共服務(wù)支出

17

 

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

4008

二、外交支出

18

 

0.00

0.00

 

3

 

三、國(guó)防支出

17

 

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

19

 

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

20

 

4090

0.00

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

21

 

47

0.00

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

22

 

360

0.00

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

23

 

496

0.00

 

9

 

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

24

 

 

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

25

 

3

0.00

 

11

 

十一、其他支出

26

 

30

4000

本年收入合計(jì)

12

12274

本年支出合計(jì)

27

9027

5026

4000

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

13

173.8

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

28

3421

3413

8

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

14

173.8

 

29

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

15

0.00

 

30

 

 

 

總計(jì)

16

12447

總計(jì)

31

12447

8439

4008

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

部門:襄城縣教育體育局(本級(jí))

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

5026.5

3918.9

1107.6

205

教育支出

4090.8

3343.2

747.6

20501

教育管理事務(wù)

1158.2

1158.2

0.00

2050101

行政運(yùn)行

1158.2

1158.2

0.00

20502

普通教育

507

507

0.00

2050299

其他普通教育支出

507

507

0.00

20509

教育附加安排的支出

785.6

38

747.6

2050901

農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)

747.6

0.00

747.6

2050999

其他教育費(fèi)附加安排的支出

38

38

0.00

20599

其他教育支出

1640

1640

0.00

2059999

其他教育支出

1640

1640

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

46.5

46.5

0.00

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

46.5

46.5

0.00

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

46.5

46.5

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

360

0.00

360

20703

體育

360

0.00

360

2070307

體育場(chǎng)館

360

0.00

360

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

496.2

496.2

0.00

20808

撫恤

496.2

496.2

0.00

2080801

死亡撫恤

496.2

496.2

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

3

3

0.00

21103

污染防治

3

3

0.00

2110301

大氣

3

3

0.00

229

其他支出

30

30

0.00

22999

其他支出

30

30

0.00

2299901

其他支出

30

30

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:襄城縣教育體育局(本級(jí))

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

6486

302

商品和服務(wù)支出

2008

310

資本性支出

38

30101

  基本工資

3930

30201

  辦公費(fèi)

1131

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補(bǔ)貼

49

30202

  印刷費(fèi)

12

31002

  辦公設(shè)備購置

14

30103

  獎(jiǎng)金

96

30203

  咨詢費(fèi)

1

31003

  專用設(shè)備購置

24

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

  績(jī)效工資

0.00

30205

  水費(fèi)

2

31006

  大型修繕

0.00

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

64

30206

  電費(fèi)

9

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00

30207

  郵電費(fèi)

3

31008

  物資儲(chǔ)備

0.00

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

6

30208

  取暖費(fèi)

0.00

31009

  土地補(bǔ)償

0.00

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0.00

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

19

31010

  安置補(bǔ)助

0.00

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.00

30211

  差旅費(fèi)

29

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30113

  住房公積金

39

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31012

  拆遷補(bǔ)償

0.00

30114

  醫(yī)療費(fèi)

0.00

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

10

31013

  公務(wù)用車購置

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費(fèi)

17

31019

  其他交通工具購置

0.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

1194

30215

  會(huì)議費(fèi)

2

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30301

  離休費(fèi)

0.00

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0.00

31022

  無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

  退休費(fèi)

32

30217

  公務(wù)招待費(fèi)

2

31099

  其他資本性支出

0.00

30303

  退職(役)費(fèi)

0.00

30218

  專用材料費(fèi)

0.00

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30304

  撫恤金

496

30224

  被裝購置費(fèi)

0.00

31201

  資本金注入

0.00

30305

  生活補(bǔ)助

578

30225

  專用燃料費(fèi)

0.00

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

  救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

  勞務(wù)費(fèi)

3

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.00

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

2

31205

  利息補(bǔ)貼

0.00

30308

  助學(xué)金

50

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

10

31299

  其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

38

30229

  福利費(fèi)

0.00

313

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

0.00

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

31302

  對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

0.00

30399

  對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30239

  其他交通費(fèi)用

0.00

31303

  補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

0.00

 

 

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

1670

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

1040

39906

  贈(zèng)與

0.00

 

 

 

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

0.00

 

 

 

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

 

 

 

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1843

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

2046

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。


 

 


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:襄城縣教育體育局(本級(jí))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

1.14

1.6

0.00

0.00

0.00

0.00

1.6

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

部門:襄城縣教育體育局(本級(jí))

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

0.00

0.00

40080000

40080000

0.00

40080000

229

其他支出

0.00

0.00

40080000

40080000

0.00

40080000

22904

其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

40000000

40000000

0.00

40000000

2290402

其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收費(fèi)安排的支出

0.00

0.00

40000000

40000000

0.00

40000000

 

 

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

80000

0.00

80000

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

80000

0.00

80000

 

 

 

 

 

 

 

 



注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


第三部分  2020年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為12447.81萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加5789.81萬元,增長(zhǎng)86.96%。主要原因是項(xiàng)目增多,政府性基金增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)12274萬元,其中:財(cái)政撥款收入12274萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)12274萬元,其中:基本支出12274萬元;項(xiàng)目支出 萬元,占 0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為12447.81萬元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5789.81萬元,增長(zhǎng)86.96%。主要原因是人員工資增加,政府性基金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5026.58萬元,占本年支出合計(jì)的40.38%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1631.42萬元,下降24.5%。主要原因是有死亡人員、退休人員,工資福利支出相應(yīng)減少。

(二)結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5026.58萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)支出4090.89萬元,占81.39%;科學(xué)技術(shù)支出(類)支出46.5萬元,占0.93%;文化旅游體育與傳媒支出(類)支出360萬元,占7.16%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出496.19萬元,占9.87%;節(jié)能環(huán)保支出(類)支出3萬元,占0.06%;其他支出(類)支出30萬元,占0.6%。

(三)具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3461.33萬元,支出決算為5026.58萬元。完成年初預(yù)算的145.22%。其中:

1.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1158.24萬元,支出決算為1158.24萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因不存在差異。

2.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為507.01萬元,支出決算為507.01萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

3.教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為747.63萬元,支出決算為747.63萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

4.教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為38萬元,支出決算為38萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。

5.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1010.45萬元,支出決算為1640萬元,完成年初預(yù)算的162.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因是工資及福利支出增加。

6.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為46.5萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因是增加教育科研經(jīng)費(fèi)。

7.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場(chǎng)館(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為360萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因是新建體育館。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為496.19萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因當(dāng)年增加死亡人員。

9.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因是下鄉(xiāng)禁燒費(fèi)用。

10.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為30萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因是當(dāng)年增加教育集團(tuán)資本金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3888.94萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1842.6萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金;公用經(jīng)費(fèi)2046.34萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.14萬元,支出決算為1.6萬元,完成預(yù)算的29%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2020年我縣的縣管校聘走在全省的前列,外省市來我縣調(diào)研,所以“三公”經(jīng)費(fèi)有所增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的%,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.6萬元,完成預(yù)算的28%,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是扶貧檢查增多。其中:

公務(wù)用車購置支出為0萬元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2018年期末,部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為1.14萬元,支出決算為1.6萬元,完成年初預(yù)算的28%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2020年我縣縣管校聘工作走在全省前列,外省市來我縣調(diào)研所支款項(xiàng)。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況。

2020年,我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績(jī)效管理工作水平。

(二)部門整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

按照上級(jí)文件要求,結(jié)合單位實(shí)際情況,對(duì)財(cái)政支出達(dá)到一定數(shù)額以上的項(xiàng)目,進(jìn)行部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)的自評(píng)工作。通過自評(píng)工作的開展,有效的促使項(xiàng)目樹立起績(jī)效評(píng)價(jià)的理念。

(三)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

襄城縣教育體育局本級(jí)所有項(xiàng)目自評(píng)平均分類及不同分?jǐn)?shù)段分布情況,完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目17個(gè)數(shù)、沒有完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)數(shù),指標(biāo)完成有偏差的項(xiàng)目0個(gè)數(shù)、偏差較大(20%及以上)的項(xiàng)目0個(gè)數(shù)等情況。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本報(bào)表為襄城縣教體局系統(tǒng)匯總報(bào)表,不是行政機(jī)關(guān),也不是非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末,我部門共有車輛0輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。


第四部分  名詞解釋


一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某柏?cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁徺I商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金